物流公司纪检机构紧密围绕公司年度工作计划及核心任务部署,切实履行监督职责,深化纪检机构与审计部门之间的沟通与合作,将审计成果与公司内控制度完善、管理水平提升及经营风险预防紧密结合,确保问题整改与发展促进同步推进。
遵循“边审计、边整改、边规范、边提高”的工作原则,物流公司纪检机构与审计部门按照“清单式管理、对账式销号、定期式评估、预警式通报”的工作模式,有序开展了资产清查专项审计、2023年度财务收支审计以及高速物产公司运行效果审计等一系列工作,并据此提出了八条审计建议。这些建议有效推动了动态销号和整改机制的完善,确保了审计问题的及时、全面整改,实现了立行立改、真改实改的目标,从而保障了公司经营管理的合规性和有效性。
下一步,物流公司纪检机构与审计部门将继续携手,依托“纪检+审计”的协同联动机制,汇聚监督力量,深入开展物流公司审计工作。此举旨在有力推动物流公司重点工作的落实,维护公司资产的安全与完整,促进公司经济活动的规范运行,并在全面从严治党、正风肃纪、预防腐败等方面发挥积极作用,为物流公司“清廉物流”建设的全面提质增效贡献力量。